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期末留抵税额怎么做会计分录

84784966| 提问时间:2023 12/21 17:03
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个不需要单独做分录。
2023 12/21 17:03
84784966
2023 12/21 17:05
可以计入未交增值税借方
宋生老师
2023 12/21 17:07
你好没有要求这么做,你一定要这么做也可以。
84784966
2023 12/21 17:15
1 待认证进项税额转入进项税额 22210101 应交税费_应交增值税_进项税额 余额:0.00 1 7 7 6 9 1 6 6 2 2 待认证进项税额转入进项税额 222105 应交税费_待认证进项税额 余额:4,111,055.30 1 7 7 6 9 1 6 6 2 3 结转增值税(11月)货物 22210107 应交税费_应交增值税_销项税额 余额:0.00 1 7 4 1 7 2 4 1 7 4 结转增值税(11月)利息 22210107 应交税费_应交增值税_销项税额 余额:0.00 6 7 3 9 7 2 5 结转增值税(11月)(留抵) 222102 应交税费_未交增值税 余额
宋生老师
2023 12/21 17:15
你好!这个你发的什么意思,看不懂你的啊
84784966
2023 12/21 17:16
借:销税80 未交税20 贷:进税100
84784966
2023 12/21 17:17
差额是留抵要计入那个科目最好
宋生老师
2023 12/21 17:19
你好!这个可以不用做分录。在表上留存就好可以
84784966
2023 12/21 17:21
我们账上想反映
宋生老师
2023 12/21 17:25
你好,你这个上面已经平了,没有差额,你明白吗? 你如果想弄个,你可以借待抵扣进项 贷:进项100,然后就看你的待抵扣还剩多少。 每次借销项 80 贷待抵扣进项80.然后剩20在待抵扣
84784966
2023 12/21 17:26
好的好的谢谢你老师
宋生老师
2023 12/21 17:27
你好,不用客气的了。
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