问题已解决
老师,我收到货款时,这样子做分录:借应收帐款,贷主营业务收入,借银行存款,贷 应收帐款。但是这笔款,我们没有发这么多货给对方,也就是对方多付了,我这样冲掉可以?如下:借:负数银行存款,贷:负数主营业务收入
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速问速答您好,这个是可以的可以
2023 12/21 18:45
84784987
2023 12/21 18:50
老师,那个应收帐款,我就不理它了,只是为了留下痕迹,方便以后查账,是这样么?
小锁老师
2023 12/21 18:51
嗯对,就是为了这样的
84784987
2023 12/22 09:47
老师,那个应收帐款,我就不理它了,那是不是不会显示退回去的款,我想要应收帐款进出真实的反映,我要怎么处理会更好?
小锁老师
2023 12/22 10:21
你说内账想要真实的吗
84784987
2023 12/22 10:52
老师,是我表达的不清楚,是那个应收帐款科目,我为了以后留下痕迹可以查到帐,那我现在多付的 退了回去,但是应付帐款这个科目我没有操作,以后查这个公司的帐时我能看到他实际付了多少的款么?
小锁老师
2023 12/22 11:03
那种的话是看不到的,因为他不显示
84784987
2023 12/22 11:06
老师,在实际操作中,如果想看到实际收了多少,我应该怎么做分录
小锁老师
2023 12/22 11:32
这个的话,肯定是借 银行存款 贷 应收账款,看银行的明细账
84784987
2023 12/22 11:39
老师,冲掉多付款的那部分,是这样子做分录?如下借:负数银行存款,贷:负数主营业务收入,借应付帐款,贷银行存款,麻烦老师帮我看看?
小锁老师
2023 12/22 11:41
嗯对,这个是没错的