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你好,请问一下一般纳税人旅游公司的增值税如何申报,账务如何处理

84784952| 提问时间:2023 12/22 09:22
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,咱是差额开票的吗?
2023 12/22 09:22
玲老师
2023 12/22 09:24
你好,那就是差额计税呗,把扣除的部分填写表3这样就达到了差额计税的效果就这样填写申报。
玲老师
2023 12/22 09:24
咱们就是按差额5%开发票然后来缴纳增值税。
玲老师
2023 12/22 09:24
是用收入减去成本这个差额来计算缴纳增值税的税率是5%。
玲老师
2023 12/22 09:27
这两个不一样,有差异可以的,因为它是差额计税。
玲老师
2023 12/22 09:30
增值税的收入是按收入扣除成本,这个来确认收入交增值税。 差在这个扣除的成本这块。
玲老师
2023 12/22 09:34
旅游业差额征税的会计分录涉及到的会计科目有应收账款、主营业务收入、应交税费、应交增值税、应付账款、主营业务成本等科目,详细的会计分录见下方。 旅**业差额征税会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 同时,允许差额征税的成本发票为原始凭证入账做会计分录: 借:应付账款 贷:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税
84784952
2023 12/22 09:23
嗯,简易计税的
84784952
2023 12/22 09:25
嗯,那增值税报表上的收入跟利润表上的营业收入一致吗
84784952
2023 12/22 09:28
差差异的范围值在哪里
84784952
2023 12/22 09:32
账务如何处理
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