问题已解决
查账的时候发现今年6月份有笔销售收入金额录入错误,税费也是少了几块,月底结转也是按照错误的进行结转,要怎么处理
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速问速答您好
可以现在补做差额的分录 然后再对应结转
2023 12/22 10:59
84784992
2023 12/22 11:00
是在这个月补做差额的分录,在月底一起结转是么,需要怎么备注
bamboo老师
2023 12/22 11:00
是在这个月补做差额的分录,在月底一起结转
可以备注 补6月份某某号凭证收入金额录入有误