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对应付账款时发现以前的会计没把取得的专用发票在取得的当年入账,但是这张票在当年的税务系统里已经勾选认证掉了,请问如何做处理

84785026| 提问时间:2023 12/22 14:41
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:利润分配-未分配利润 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
2023 12/22 14:43
84785026
2023 12/22 14:48
老师能解读下这个分录不?应收款冲了,增加的进项影响当期的进项税额吗?
84785026
2023 12/22 14:49
另外发票上的费用或者商品还要再做一个分录的吧?能把分录分开发一遍吗?
84785026
2023 12/22 14:50
还是说历年的费用或者商品就不入账了?
家权老师
2023 12/22 14:51
你现在是补做进项税的,当年他已经认证,没做账。库存已经领用了,没法做库存了
84785026
2023 12/22 14:53
如果是支付的服务费之类的或者购买的办公用品呢?也不做处理?
家权老师
2023 12/22 14:57
都已经形成损益了,直接调整利润
84785026
2023 12/22 15:01
如果是当年未入账的销售发票现在入账是怎么做分录的?
家权老师
2023 12/22 15:03
前边都做了分录的哈。
84785026
2023 12/22 15:15
借贷方不一样的吧
84785026
2023 12/22 15:15
能再写一下分录吗?
家权老师
2023 12/22 15:20
调整损益都是这样,科目视情况改动 借:利润分配-未分配利润  应交税费-增值税-进项 贷:应付账款等
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