问题已解决

老师,别人票还没开,我们先付钱,账怎么做,

84784969| 提问时间:2023 12/22 16:53
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诺诺老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
先记入预付帐款或其他应收款: 借:预付帐款或其他应收款 贷:银行存款 待收到发票时: 借:销售费用、管理费用等 贷:预付帐款或其他应收款
2023 12/22 16:55
84784969
2023 12/22 16:59
可以做应付账款吗
诺诺老师
2023 12/22 17:06
如果没有设置预付账款科目,做应付账款也可以的,待后期收到发票后,冲销应付账款即可
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