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请问行政单位社保先垫付后面再从零余额账户转入,这笔会计分录的计提跟支付财务会计跟预算会计的分录怎么做?

84785003| 提问时间:2023 12/22 21:49
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晓旭老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好同学, 垫付是走的实账吗?
2023 12/22 21:56
84785003
2023 12/22 22:03
单位银行存款
晓旭老师
2023 12/22 22:08
从事专业及其辅助活 动人员的职工薪酬  财务会计 借:业务活动费用/单位管理费用 贷:应付职工薪酬(含社保部分) 预算会计无业务 支付时 财务会计 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 预算会计 借:行政支出/事业支出/经营支出等 贷:财政拨款预算收入/资金结存 收到额度 收到“授权支付 到账通知书”  财务会计  借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入  预算会计 借:资金结存——零余额账户用款额度 贷:财政拨款预算收入 零余额转入银行存款 财务会计 借:银行存款 贷:零余额账户用款额度 预算会计无业务
84785003
2023 12/23 20:13
社保计提时用借:业务活动费用/社会保险贷:应付职工薪酬/社会保险,这个我会。支付时是单位自由存款先行垫付社保,这个会计分录怎么做?预算会计是不做处理的,可能几个月之后才会把零余额账户的钱转入单位自由存款,这时的双分录又怎么做?
晓旭老师
2023 12/23 20:33
你好同学,最后一个分录已体现
84785003
2023 12/23 20:54
不用零余额账户这个科目了
84785003
2023 12/23 20:58
假设两个银行账户,一个是专户,一个是基本户,专户是自有存款账户,基本户是零余额账户。现在科目不用零余额这个科目
84785003
2023 12/23 20:58
怎么做分录
84785003
2023 12/23 21:04
计提社保时:借:业务活动费用/社会保险,贷:应付职工薪酬/社会保险,先垫付时:应付职工薪酬/社会保险,贷:银行存款/自由存款。预算会计不做处理,等零余额账户转入自有存款再做分录。这个分录怎么做
晓旭老师
2023 12/23 21:05
你好同学,你的资金不是从零余额账户转入的话,从哪个账户转入?直接支付吗?
晓旭老师
2023 12/23 21:10
财政专户一般也是用银行存款科目,基本户如果是授权的话是零余额,非授权的话就是直接支付(不体现货币资金类科目,直接计入费用/支出科目)。个别地区会有实账账户,也用银行存款科目
84785003
2023 12/23 21:43
垫付财务会计分录借:应付职工薪酬,贷:银行存款。收到钱财务会计分录中科目不用零余额账户用款额度这个科目,用什么取代
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