问题已解决
老师,帮我看看这笔分录正确吗,就是目前我们账上应交税费是负数,这个正常吗,我应该怎么调。
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速问速答您好,这个的话重分类到其他流动资产就行
2023 12/23 09:41
84785027
2023 12/23 09:52
怎么重分类
小锁老师
2023 12/23 09:52
借其他流动资产贷应交税费
84785027
2023 12/23 09:52
上月有留抵,本月该怎么做账欧
小锁老师
2023 12/23 09:53
按照我说的这个来的
84785027
2023 12/23 09:53
为什么要借其他流动资产
小锁老师
2023 12/23 09:53
因为你的饮料税费,最后是负数
84785027
2023 12/23 09:55
没有懂老师说的
小锁老师
2023 12/23 09:55
你的应交税费 是负数,需要转到借方其他流动资产科目,这样就不是负数了,同学
84785027
2023 12/23 09:55
不是饮料税费啊?!
小锁老师
2023 12/23 09:55
你的应交税费 是负数,需要转到借方其他流动资产科目,这样就不是负数了,同学 应交税费
84785027
2023 12/23 09:56
上月有留抵,本月该怎么做账欧
小锁老师
2023 12/23 09:59
上期留底不影响会计分录,只是月末结转应交税费时会有两种结果。首先要计算是否需要交税,先要查看明细账上的销项税、进项税和留底数。用本月销项税-本月进项税-上期留底进项税=本期应交增值税。计算结果会有两种情况:
第一,如果得数为负数时就不用交税,继续做为下一个月的留底税额。
第二,如果得数为正数时,就要交税,月末需做转出应交增值税分录:即,
借:应交税费——应交增值税
贷:应交税费——未交增值税
到下个月做交税分录即可。