问题已解决

老师,咨询一下发票、付款等日期不一致的问题: 9月8日公司购买了一批办公用品,已经付款,然后拿回公司入账,并办理了入库手续。公司告诉供应商,抓紧时间将发票拿过来。此时,公司财务是不是可以先将凭证收集齐全不做账。然后供应商到了12号才将发票拿过来。发票日期是9月8日。在这种情况,记账凭证的日期是不是要填写9月8日? 但是,公司没有都有很多业务发生,9月8日到9月12日还有其他业务发生,记账凭证的编号是按顺序编的,请问9月12日收到发票的时候,记账凭证的日期填写9月8日,但是编号在11号记账凭证的后面,这样可以吗?

84784970| 提问时间:2023 12/23 10:11
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,日期的话,需要写9月8号的这个,是可以编号在11号以后得
2023 12/23 10:12
84784970
2023 12/24 06:18
老师,如果客户一直没有拿来发票,而是到了10月9号才将发票送过来 ①假日发票日期仍然是9月8号,但是客户因为各种原因一直拖到10月9号才送过来,对于这一笔业务已经既跨越又跨季度了。在9月8号公司购买办公用品用入库的时候,会计应该已经准备做账了,但是因为没有收到发票,所以可能等了几天,但是等到月底发票也没有来,但是这一笔业务要进成本呀,请问这个时候怎么办? ②坐等又等,一直等到10月9号,发票日期是9月8号的,怎么做账? ③客户终于送来了发票,但是发票日期是10月8号的,如果上面做了一笔其他什么分录,或者没有就这一笔业务做分录,此时针对这个业务,如何做账? 自己没有会计实务工作过,但是自己给别人供货送发票的时候,经常会发生这样的事情。所以想问一下这种情况下应该怎么处理? 非常非常感谢老师!
小锁老师
2023 12/24 09:57
没有发票的话,这个时候,可以暂估先入库,坐在9月份就可以,然后客户发票日期是10月8号,这样的话,就冲销上个月的暂估,在做一笔正确的
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