问题已解决
老师,11到12月的报销单今年没有钱付,可以放到明年付钱做账吗
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你好,可以的, 没问题,一般需要预计费用。比如说先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
2023 12/23 12:19
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2023 12/24 00:50
可以不在12月预提么?直接在1月份付的时候借管理费用,贷银行存款
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2023 12/24 01:10
不预计费用会有什么影响吗?
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2023 12/24 01:10
去年好像没有预计费用
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/24 10:11
今年开始规范一些就行
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2023 12/24 10:19
老师,今年借管理费用,贷其他应付款,那明年怎么做账呢?是需要红冲今年的,然后重新借管理费用,贷其他应付款吗?还是直接借其他应付款,贷银行存款呢?需要红冲吗
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/24 10:21
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,再做正确的就行
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2023 12/24 10:34
可以不红冲吗?明年直接借 其他应付款,贷银行存款,这样的话费用属于去年的
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2023 12/24 10:34
如果红冲的话费用不是属于24年的了,不属于23年
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/24 10:37
目前还是23年度,24年还没有开始的
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2023 12/24 11:27
老师,你还没回我,假设啊 一定要红冲吗
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2023 12/24 11:28
今年做借管理费用,贷其他应付款 明年做借其他应付款 贷银行存款,可以吗?不用红冲
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/24 11:37
没有强制性规定的,习惯性红冲更清晰些
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/24 11:37
如果您的账务比较简单,你说的这种也可以的。