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老师,新公司开业给员工发的红包如何做账,用的备用现金

84785021| 提问时间:2023 12/25 09:38
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个计入福利费就好了。借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 然后再借应付职工薪酬,福利费,带现金。
2023 12/25 09:38
84785021
2023 12/25 10:06
老师,开业买的饮料开的收据,这张单能入账吗?
宋生老师
2023 12/25 10:09
你好!这个你可以入账,但是没有发票不能税前扣除
84785021
2023 12/25 10:22
老师,这些一样吗,这两张连收款单位的章都没有,能入账吗?
宋生老师
2023 12/25 10:23
你好这种没有发票的。实际有发生都可以入账,但是不能税前扣除。
84785021
2023 12/25 10:33
公司11月份才注册的,现在还没开始生产,那是不是就不会产生要多扣税的问题?
宋生老师
2023 12/25 10:34
你好,这个你亏损了,应该是亏损的,可以不用交所得税。
84785021
2023 12/25 10:41
到目前为止,有很多这类收据,厨房买菜买锅具,还有老板前期代付的零星五金(装修用的),一些办公用品,金额加起来有几万元,我都能入账吗?如果能,要如何入?是直接公账转员工,作费用报销;还是我提现,用备用金作现付?
宋生老师
2023 12/25 10:42
你好,这种建议如果是对公付的就做费用报销,如果是现金付的就做提现,然后报销。
84785021
2023 12/25 10:55
意思是,我都能入账吗?而且我的所得税也不会因此增加吗?还有就是这几万元的费用我可以都入在12月的账里吗?
宋生老师
2023 12/25 10:56
你好,实际有发生就可以入账。因为你这个是不能税前扣除,到时候是要调的。
84785021
2023 12/25 11:10
我上面也问到了,公司11月注册,现在还没开始生产,也就是说还没开始营利,那第四季度要收企业所得税吗?年度汇算清缴又会如何?比如这类收据的总额是6万,具体是会产生怎样的后续问题,老师能说详细些吗?
宋生老师
2023 12/25 11:15
你好,你亏损的话就不用交企业所得税。 你没有生产肯定还没有收入啊。这些收据的金额全部都需要调增,也就是增加利润 比如你现在亏损10万,然后没有发票的部分是6万,那么所得税计算的时候,你就是亏损4万来算
84785021
2023 12/25 11:51
老师,到目前为止,购进设备86万,购买办公用品,装修、电脑、一些转账手续费等一共21万,这107万是有发票的,还是6万是收据,那我这个季度的企业所得税就是107-6=101的亏损,是吗? 那明年我开始营业,也就是1月份,开始有收入了,那明年的汇算清缴又会怎么算?
宋生老师
2023 12/25 13:31
你好!是的,就是这样这个理解。 明年汇算可以抵减的亏损就是107万
84785021
2023 12/25 13:54
是107?不是101吗?
宋生老师
2023 12/25 13:54
你好,你不是说107万是有发票的吗
84785021
2023 12/25 14:20
是,有发票是107,所以每个季度算企业所得税后,年度汇算时,6万的费用就不用再考虑了,是吗? 还有一个问题,之前请教的一个会计,说是500元以下的零星开支,收据齐全可以外账处理,那这6万的收据我可以一次处理入账吗?
宋生老师
2023 12/25 14:22
你好!是的。6万不算亏损了。 这个你要问管理员,因为从来没有税法明确规定可以税前扣除
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