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老师保险理赔回来的款怎么账务处理?
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速问速答借:银行存款
贷:其他应收款
当时肯定挂了其他应收款,款回来了就这样入账。
2023 12/25 11:07
84784952
2023 12/25 11:10
之前的会计放到其他应付款了,一直怕在账上。现在其他应付款,在资产负债表里是负数。我该怎么调整账呢
艳民老师
2023 12/25 11:14
那就这样做分录,把往来科目冲平即可。
借:银行存款
贷:其他应付款
84784952
2023 12/25 11:17
老师为什么其他应付资产负债表是负数呢
84784952
2023 12/25 11:21
老师您看一下,我发您的图片
艳民老师
2023 12/25 11:22
因为他是贷方余额的一个科目,负债,但因为你做了其他应付款的借方,所以是负数
84784952
2023 12/25 11:30
我怎么调整呢?税务局不让负数。
艳民老师
2023 12/25 11:34
在做资产负债表时,把账面借方余额的客商的金额相加,放在报表中的其他应收款中,报表中的其他应付款只反映账面是贷方余额的客商金额。这属于报表填报的问题,手动修改。不调整账面哦,只调报表。
84784952
2023 12/25 11:39
资产负债表里左边其他应收32万,资产负债表右边什么减少了
84784952
2023 12/25 11:39
资产负债表,我怎么才能平了呢
艳民老师
2023 12/25 11:44
左边其他应收款金额:其他应收款本身的金额+其他应付款科目中的借方余额
右边其他应付款金额:其他应付款科目中的贷方余额
84784952
2023 12/25 11:45
好的老师,明白了,谢谢
艳民老师
2023 12/25 11:47
祝您学习愉快,给老师五星好评哦