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前期买原材料付款了但是未收到发票,应该怎么记账,后期收到了该怎么做

84785046| 提问时间:2023 12/25 12:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借原材料贷应付帐款暂估 借预付账款贷银行存款 借应付帐款贷原材料 借原材料贷预付账款
2023 12/25 12:54
84785046
2023 12/25 13:01
如果前期会计只是记了借预付账款贷银行存款,后期是不是直接借原材料贷预付账款就行了
郭老师
2023 12/25 13:06
可以的,可以这么做的
84785046
2023 12/25 18:36
新接手一家企业应该注意余额表,利润表和资产负债表哪些问题,怎么调账
郭老师
2023 12/25 18:38
账实 帐上申报的数据是不是一致 人家身后的是正确的,不需要你调整
84785046
2023 12/25 18:40
应收应付预收预付科目余额都比较大,其他应收应付也很大
郭老师
2023 12/25 18:41
账实是不是相符和可以和对方去对账
郭老师
2023 12/25 18:41
这个没法判断需不需要调整的。
84785046
2023 12/25 18:41
库存现金金额也很大,库存商品,这些都不需要管吗
84785046
2023 12/25 18:42
只要是正常业务这些金额大也不影响是吧?
郭老师
2023 12/25 18:44
账实核对一下的,如果有不对的需要调整,具体的怎么调整,你得说一下具体的原因。
84785046
2023 12/25 18:46
哦,现在正在核对,那年底关账一般需要做些什么?
郭老师
2023 12/25 18:46
往来科目余额不要太大,尤其是预收账款, 其他应收款是你单位职工或是你老板的,需要收钱回来, 还有其他应付款 存货的金额不要太大 如果太大的话,有隐瞒收入的风险。
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