问题已解决

老师好,年头乙方给我们开了专票我们也正常抵扣了,现在对方说金额多开了需要退票并要求我们开票冲红,请问他自己开错的票不应该他开冲红票给我们吗?

84784985| 提问时间:2023 12/25 19:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
跟他说你开不了负数发票这个只能销售方自己开
2023 12/25 19:57
84784985
2023 12/25 19:59
我说了啊,我真的服了,对方非说我抵扣了就非要我来开冲红票啊,我是甲方购买方啊,请问我怎么和她沟通让她自己开具冲红发票?
郭老师
2023 12/25 20:03
开负数发票他有一个前提,他得有篮子发票,你单位又没有给他开来的发票怎么开负数? 你问她看她咋回复
84784985
2023 12/25 20:07
他要我给他红字申请书,我还没操作过
84784985
2023 12/25 20:08
请问老师红字申请书怎么操作啊到哪里审批申请啊
郭老师
2023 12/25 20:10
你好,你用开票盘的还是什么?   这个就是红字信息表
84784985
2023 12/25 20:14
现在还是盘子,请问老师怎么操作麻烦了,第一次遇到对方开错了
郭老师
2023 12/25 20:20
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】;十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
84784985
2023 12/25 20:23
非常感谢您!谢谢老师
郭老师
2023 12/25 20:24
不用客气,工作愉快。
84784985
2023 12/25 20:34
老师她说退部分怎么填啊,就是比如他给的10万发票,她说多开了3万,那我填红字是不是就填3万就行了?
郭老师
2023 12/25 20:34
都可以修改,你自己试一下吧
84784985
2023 12/25 20:44
我的盘子被停止服务了,进入电子税务局,可以查到票但是无法修改金额怎么办啊老师,呜呜
郭老师
2023 12/25 20:45
冲红原因为“开票有误”时,必须全额冲红; 蓝字发票对应的“增值税优惠用途标签”为“待农产品全额加计扣除”或“已用于农产品全额加计扣除”的,必须全额红冲。
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