问题已解决

老师,平时收到周转材料等都是凭对方发货单的数量和金额暂估入账后领用出库的,年底对方开过来的发票因为有些小额的东西发票上没有品类就都折合到其他大件的东西里,导致实收的数量金额和发票上不一致,怎么办?

84785026| 提问时间:2023 12/25 20:35
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这些金额差距大不大
2023 12/25 20:35
84785026
2023 12/25 20:38
暂估的总金额和发票一致,是发票开的数量和金额与入库单有出入
小锁老师
2023 12/25 20:39
那这样的话,你们可以做说明的,做说明
84785026
2023 12/25 20:40
昂,这个说明怎么写?
小锁老师
2023 12/25 20:41
写具体原因,比如说,汇总折合大类,这种
84785026
2023 12/25 20:44
这个是对方和我的入库单,总金额在 40 多万,如果红冲的话,工作量比较大
小锁老师
2023 12/25 20:45
嗯对,红冲的话确实比较多
84785026
2023 12/25 20:46
我的入库单是真实收到的货,她的发票是和我的对不上
小锁老师
2023 12/25 20:46
嗯对,红冲的话确实比较多
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