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出售固定资产发票开出去了,但是钱还没收到怎么做账
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速问速答你好,那就计入应收账款,其他科目都不变的还是转到固定资产清理就行。
2023 12/26 09:06
84785032
2023 12/26 09:09
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税
玲老师
2023 12/26 09:11
你好:
1、先将固定资产转为清理:
借:固定资产清理 , 累计折旧,
贷:固定资产。
2、取得清理收入:
借:应收账款 ,
贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。
3、发生清理支出:
借:固定资产清理,
贷:银行存款。
4、结转清理净损益:
借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目)
贷:固定资产清理(或相反分录)。
84785032
2023 12/26 09:13
出售使用过的固定资产开票开的3%的,但是可以减免2%实际征收1%,这个分录怎么做
玲老师
2023 12/26 09:15
你好。减免的部分转到营业外收入就行了借应交税费贷营业外收入。交的时候做这一部分减免的。
84785032
2023 12/26 09:18
不应该做到减免税额那个科目吗?
玲老师
2023 12/26 09:19
要是一般纳税人就到第3级减免的,要是小规模就到二级要交税费就好了。
84785032
2023 12/26 09:21
就是一般纳税人,这个减免税额的会计分录怎么做
玲老师
2023 12/26 09:23
借应交税费应交增值税减免税额
贷银行存款。
84785032
2023 12/26 09:25
借:应收账款 ,
贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。这一步的分录怎么做减免
玲老师
2023 12/26 09:27
这一步没有减免,是交上时减免了。
84785032
2023 12/26 09:29
完整的会计分录可以提供下吗
玲老师
2023 12/26 09:31
你好,分录我已经给你写了第1个分录和后面减免的两个都写了。