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老师,收到专票的金额比实际支付的金额多了,如何做账
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速问速答你好,两种做法,一种是差额做到营业外收入里面,你们单位相当于是不支付了,还有一种做法就是借管理费用,
应交税费,应交增值税进项,
贷银行
其他应付款,
然后再把这个多余的金额冲红,冲借其的应付款,
借管理费用负数
应交税费应交增值税进项转出。
2023 12/26 09:39
老师,收到专票的金额比实际支付的金额多了,如何做账
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