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老师,10月份暂估成本,然后11月支付暂估成本的钱给供货商,12月来的发票,这样可以直接把发票插入到10月做的暂估里面吗?

84785015| 提问时间:2023 12/26 11:54
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,在12月份的时候把应暂估的冲销再按照发票入账
2023 12/26 11:54
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