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22年成本暂估10万,23年5月只收到6万成本票,汇算清缴交了4万利润的税款,暂估时会计分录借 工程施工10万贷应付账款-暂估 收到发票 重回6万 现在应付账款-暂估 还有4万,这个怎么调整

84785014| 提问时间:2023 12/26 16:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 实际业务就是6万的吗
2023 12/26 16:33
84785014
2023 12/26 16:35
是的,实际业务就是6万
郭老师
2023 12/26 16:36
借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
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