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老师您好,这个月多缴的税款账务怎么处理呢?(一般纳税人)

84785031| 提问时间:2023 12/26 16:44
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
挂在账上,以后月份抵减
2023 12/26 16:46
84785031
2023 12/26 16:49
是这样的,公司上个月开了票并且也缴了税款,这个月又红冲了,那红冲的发票不是负数吗?那销项额怎么弄?
84785031
2023 12/26 16:51
像这个我月末应该怎么处理呢?分录该怎么写啊
家权老师
2023 12/26 16:53
正常申报就是了哈,分录就是那样子做
84785031
2023 12/26 16:54
月末不是要结转吗?
84785031
2023 12/26 16:55
那结转不是变化负数了吗?
家权老师
2023 12/26 16:58
负数就是留底的税了
84785031
2023 12/26 17:00
那最后用那个科目结转出未交增值税呢?
家权老师
2023 12/26 17:01
可以不用结转的,实在结转就看应交税费-未交增值税的余额
84785031
2023 12/26 17:03
那就是未交增值税变负数就可以了是吗?
家权老师
2023 12/26 17:07
是的,就是那个意思的啊
84785031
2023 12/26 17:10
那我月需要交的增值税就因未交增值税冲吗?那分录怎么做呢?老师可以写一吗?
家权老师
2023 12/26 17:13
以后结转要交的增值税直接就抵减了
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