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老师,我们的收入要次月才结算开票,那我当月的收入和成本怎么确认?因为刚开始做了未开票收入,可是我们这边税务要求不要做未开票,不然申报表会比对异常

84784951| 提问时间:2023 12/26 16:52
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
那你不做收入的话可以先记住的预收账款里面
2023 12/26 16:52
84784951
2023 12/26 16:56
那我当月的成本呢?
84784951
2023 12/26 16:56
没有收入我的成本怎么结转
东老师
2023 12/26 16:56
等你确认收入的时候再结转成本
84784951
2023 12/26 17:01
因为我想着降低税务风险所以做未开票收入,如果这样的话会不会有风险?
东老师
2023 12/26 17:02
是不是这个税务不是不让你们做未开票收入吗?
84784951
2023 12/26 17:02
因为未开票收入会导致比对异常
84784951
2023 12/26 17:03
然后税务说比较麻烦,每次都要电话
东老师
2023 12/26 17:03
对,我觉得所以先记录到预收账款就可以
84784951
2023 12/26 17:03
因为我们的结算方式就是次月结算,所以基本上每个月都要报未开票收入
东老师
2023 12/26 17:04
你们只要是和税务提前沟通好就行
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