问题已解决

老师您好,我有一个问题,就是我这边前期在建预转固了, 分录:借:固定资产 贷:在建工程 应付账款(暂估)

84784952| 提问时间:2023 12/26 17:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款、在建工程,贷固定资产 借应付账款贷在建工程, 借在建工程 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款, 借固定资产,贷在建工程
2023 12/26 17:17
84784952
2023 12/26 17:18
现在我收到了这个项目的进项发票,我如何记账啊
郭老师
2023 12/26 17:20
借在建工程 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款, 借固定资产,贷在建工程
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