问题已解决

请问老师我们账上直接做了应交税费-应交增值税(进项),现在转进项转出的话分录怎么做

84785034| 提问时间:2023 12/27 09:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好, 需要知道具体是什么原因导致的进项税额转出,才知道该如何做具体的分录。 比如购买商品用于职工福利,进项发票认证抵扣了,做进项税额转出的时候账务处理是, 借:应付职工薪酬—福利费, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)。 借:管理费用等科目, 贷:应付职工薪酬—福利费。
2023 12/27 09:30
84785034
2023 12/27 09:40
以前我们交完增值税,就是直接进的应交税费-已交增值税,贷:银行存款 前面直接做应交税费-应交增值税,中间没有过程
微微老师
2023 12/27 09:42
您好,我不是很明白您的意思的呢。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~