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老师,残保金需要按减免前计提吗?然后减免部分计入营业外?

84784947| 提问时间:2023 12/27 09:34
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
学员您好,这种情况是要的。(1)提取时借:管理费用--残保金贷:其他应付款--残保金(2)上交时借:其他应付款--残保金贷:银行存款(或现
2023 12/27 09:35
84784947
2023 12/27 09:39
老师 我们的金额申报表上有一个减免前和减免后的 我的意思是计提的时候需要按减免前计提吗
易 老师
2023 12/27 09:44
你好,不 要的,这种情况 不要的,按实际需要支付的
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