问题已解决
收到一张银行电子承兑 借应收票据贷应付账款对方单位,如果开票的时候借应付账款贷收入销项, 这个票据背书转让给别人了,银行收到了对方的回款借银行贷其他应付款对方单位 这样对吗
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你好,这样账务处理不正确
2023 12/27 11:24
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2023 12/27 11:25
那应该怎么样处理呢老师
媛媛 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/27 11:27
票据背书转让给其他单位,银行存款应该是其他单位收到的。
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2023 12/27 11:28
转入给对方单位后,她们直接把票据金额打款到银行了
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2023 12/27 11:28
兑换成钱了
媛媛 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/27 11:29
你好,如果你的单位是收到货款:借:应收票据,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额)
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2023 12/27 11:30
我们还没开票呢,等开票了,我就记借应付账款贷收入销项
媛媛 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/27 11:31
你好,你说的这种情况,是和其他单位没有真实的购销业务往来是吗?
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2023 12/27 11:32
是的,她转给我们时备注的往来款
媛媛 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/27 11:36
您好,没太明白您的题意,在第一个环节中,您单位是销售方吧,不应该用应付账款这个科目。
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2023 12/27 11:37
我写错了是应收账款
媛媛 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/27 11:38
你好,如果是备注的往来款,即没有真实购销业务往来,这样操作银行承兑汇票,是不规范的。
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2023 12/27 11:38
那怎么办呢
媛媛 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/27 12:31
根据票据法的规定,银行承兑汇票的背书需要有真实的业务往来。但是现在您单位的该票据已经背书给其他单位,这一次勉强可以按现有的账务处理,建议您可以和公司老板或领导沟通,告知如此处理票据是存在风险的,避免以后再发生类似业务。