问题已解决
加计抵减税额 当月产生入账 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-加计抵减 当税费抵扣时:借:应交税费-应交增值税-加计抵减 贷:营业外收入-政府补助 是这样做分录吗?
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速问速答抵扣的时候做借应交税费未交增值税贷其他收益。
2023 12/27 15:02
84784985
2023 12/27 15:07
当月税费确认入账 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-加计抵减 当税费抵扣时:借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:营业外收入-政府补助 是这样吗?
玲老师
2023 12/27 15:09
就是月末结转的时候不用考虑加计这一部分等实际交的时候就直接抵扣就行了,就是抵扣的分录就是我写给你的。
玲老师
2023 12/27 15:09
财政部给出的处理是这样的,然后你没有其他收益科目,也可以用营业外收入代替行。