问题已解决
老师,您好,22年年末审计因为坏账准备和亏损计提了递延所得税资产,今年坏账准备因素消失并实现盈利,请问这个递延所得税资产应该如何处理?22年年末分录:借:递延所得税资产,贷:所得税费用(负数)
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同学你好,今年分录,借:所得税费用,贷:递延所得税资产。
2023 12/28 09:36
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2023 12/28 09:42
老师,您好,再麻烦请问下,您说的这个分录,所得税费用是正数哈,相当于增加了23年的所得税费用,减少了23年的利润哈。
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王雁鸣老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/28 09:47
同学你好,是的,你理解正确。
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2023 12/28 10:08
收到,谢谢老师。
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王雁鸣老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/28 10:11
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。