问题已解决

年底把未收到发票的费用,暂估入账,会计分录怎么做呢

84785032| 提问时间:2023 12/28 10:25
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借费用类科目贷应付账款。
2023 12/28 10:28
84785032
2023 12/28 10:50
次年收到发票之后要怎么做账呢
玲老师
2023 12/28 10:52
收到发票把暂估的分录红冲按发票再做一笔分录。
84785032
2023 12/28 10:54
前一年已经结账,直接在次年红冲,重新做分录吗
玲老师
2023 12/28 10:55
你好 是的是这样的对的  
84785032
2023 12/28 11:05
如果暂估的数据和收到的发票金额不一样,怎么办
玲老师
2023 12/28 11:08
你好 红冲按发票入账 这样 
84785032
2023 12/28 13:49
收到的发票金额与暂估的金额不一样,后续要调整上一年的以前年度损益吗
玲老师
2023 12/28 13:51
原来暂估的红冲,然后按发票入账就可以了,税前扣除也是以发票为准的。
玲老师
2023 12/28 13:52
跨年的损益类科目用以前年度损益调整。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~