问题已解决

老师我想问一下我们公司今年八月份开的,做的业务要明年三月才结账,到现在还有很多成本票没有开进来,这种跨年的发票是不是对我们没什么影响啊,我现在做账只用把现有的发票做进去就行了,是这样吗 那明年结账的时候可以抵扣今年的成本吗

84785041| 提问时间:2023 12/28 10:30
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你现在可以先暂估的
2023 12/28 10:32
84785041
2023 12/28 10:39
那明年收到了发票直接贴到今年的账上吗,有没有什么影响呀
朴老师
2023 12/28 10:44
同学你好 这个不是的 应该这样做: 先在这个月暂估 借主营业务成本 贷应付账款暂估 然后明年汇算清缴之前来发票就可以 来发票的时候分录 借主营业务成本负数 贷应付账款暂估负数 然后 借主营业务成本 贷应付账款
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