问题已解决

老师,现在我要做11月的账,这张我还没抵扣,可能要到下个月或者是什么时候才抵扣,那这笔我如何做账呢

84784979| 提问时间:2023 12/28 11:36
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,分录正常做,把进项税 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2023 12/28 11:36
84784979
2023 12/28 11:44
老师,是借库存商品,应交税费—待认证。贷应付账款的吗
廖君老师
2023 12/28 11:48
您好,是的呢,就是这样做分录哦
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