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老师进项税转出的分录怎样写

84785035| 提问时间:2023 12/28 15:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
什么原因需要进项转出,开了负数发票吗?
2023 12/28 15:58
84785035
2023 12/28 16:15
之前外购一批商品,进了库存,进项税己抵扣,现在用这批商品作为福利发放给员工
郭老师
2023 12/28 16:16
借库存商品贷应交水费应交增值税进项转出
84785035
2023 12/28 16:24
老师,怎么是借库存商品呢,商品是之前9月入的库,我是现在用这批商品作为福利发放,不是应该贷库存商品?
郭老师
2023 12/28 16:25
借额库存商品,贷应交税费应交增值税进项转出, 借管理费用福利费、 贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费带扩散商品,这个第二个和第三个就是加税合计的。
郭老师
2023 12/28 16:26
这样做没有问题吧,可以的吧。
84785035
2023 12/28 16:41
不用交销项税吧
郭老师
2023 12/28 16:51
是的,这个不做进项转出的。
84785035
2023 12/28 17:08
如果分录这样写可以?
郭老师
2023 12/28 17:09
可以的,可以这么做的。
84785035
2023 12/28 17:58
老师:我司有项设备需要安装,设备款分三期支付,现在款项已支付了两期,设备已达到使用状态, 要入固定资产,请问资产是按照实际支付金额入为资产,还是按合同金额入资产
郭老师
2023 12/28 18:00
你好 按合同金额的
84785035
2023 12/28 18:03
下次付款,不能放在在建工程入账,我应该怎样写下次付款的分录呀
郭老师
2023 12/28 18:04
借固定资产,贷银行存款,长期应付款下一次支付借长期应付,贷银行存款。
84785035
2023 12/28 18:20
有点不明白,我每次付款时,是借其它应付账款,贷银行存款,然后再做一笔,借在建工程 ,贷其它应付款。现在我是要入库了,分录是不是应该这样、借固定资产,贷在建工程,其它应付款。最后一次付款时,借其它应付款,贷银行存款?
郭老师
2023 12/28 18:23
可以的,可以这么做的
84785035
2023 12/28 18:32
还是有一点明白,借固定资产,贷在建工程,其它应付款。最后一次付款时,借其它应付款,贷银行存款,我是收到发票才付的款,关于这个税费呢,资产入库前两其不含税,哪最后一期不就含了增值税部份吗?
郭老师
2023 12/28 18:34
给你开发票吗?如果是的话固定资产填写不含税的 借进项贷其他应付款 借其他应付款贷银行
84785035
2023 12/28 18:45
发票不是一次性给我的,是开一次发票付一次款,最后一期都付款,也没收到发票
郭老师
2023 12/28 18:48
没有收到发票你就不要做,反正你的固定资产是不含税的金额就行
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