问题已解决

老师,房屋租金,之前按月计提做到管理费用了,做了6个月18000元,但在12月对方开了一张发票过来写的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那这张发票我能一次做在23年12月账上?现在补做18000元,之前已经做了18000元,借管理费用18000贷其他应付-法人18000元吗?怎么做合适呢?

84784974| 提问时间:2023 12/28 21:18
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 明年的18000 不应该计入管理费科目的 计入待摊费用 明年按月摊销
2023 12/28 21:20
84784974
2023 12/28 21:23
如果是开的23.1-23.12的租金36000元,但是从23.6-23.12月已提租费借管理费用-租赁费18000,所以现在只需在12月一次补提18000元借管理费用贷其他应付一法人?可以吗?
bamboo老师
2023 12/28 21:24
如果是开的23.1-23.12的租金36000元,但是从23.6-23.12月已提租费借管理费用-租赁费18000,所以现在只需在12月一次补提18000元借管理费用贷其他应付一法人  可以的
84784974
2023 12/28 21:27
老师,这个法人垫付的,是写个付款申请单还是费用报销单?
bamboo老师
2023 12/28 21:29
法人垫付的  写费用报销单就好了
84784974
2023 12/28 21:42
如果没有最好是补一张吧?
bamboo老师
2023 12/28 21:44
对的 正常单位付款有付款申请单跟费用报销单 要有人签字的
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