问题已解决
老师,我利润分配下面是不是要设个二级科目-未分配利润?
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速问速答对的设置二级科目未分配利润。
2023 12/29 08:57
84785029
2023 12/29 09:02
老师,我有个问题不明白。为啥资产负债表里没设过未分配利润,却有这个未分配利润的科目。而科目余额表里却只有本年利润科目。有点不理解
玲老师
2023 12/29 09:02
你好报表项目是固定的
84785029
2023 12/29 09:03
麻烦老师了 谢谢
84785029
2023 12/29 09:04
老师,我有点不太明白
玲老师
2023 12/29 09:07
这个是报表固定有这个项目。
它是根据未分配利润的期初数,加上本年利润这两个数填写的。
84785029
2023 12/29 09:23
老师如果我不需要提取法定公积金、盈余公积金,那年底只要把本年利润结转到利润分配-未分配利润科目,其他的科目和月结帐都是一样的的了是吗?
玲老师
2023 12/29 09:26
你好 是的是 这样对的
84785029
2023 12/29 09:29
如果是盈利,那就是借本年利润,贷利润分配-未分配利润。那这个未分配利润的余额要怎么处理呢。
玲老师
2023 12/29 09:31
你好,这个是正确的,未分配利润可以有余额的。
84785029
2023 12/29 09:33
1、如果未分配利润不分配的话,是不是可以一直这么挂着。
2、那如果是100%分配给一个股东的话,分录应该怎么做?
玲老师
2023 12/29 09:36
你好 1是的
2
你好:
分红的会计分录:
借:利润分配—未分配利润
贷:应付股利
实际支付现金股利或利润时:
借:应付股利
贷:银行存款等 应交个税
借个税,贷银行
84785029
2023 12/29 09:57
老师,是不是年底结账前要把这个未分配利润科目的余额确定好去向。如果不分配就这么一直挂着。如果是分配的话就先结转:借本年利润,贷利润分配-未分配利润。分配股利:借利润分配,贷应付股利。实际支付的时候借应付股利,贷银行存款。做完这些会计分录后最后一步再年底结帐,是这个流程吗。
玲老师
2023 12/29 09:59
好,最后就是未分配利润,这一个二级科目有余额有多少是多少?就在那挂着没有其他特殊的。
84785029
2023 12/29 10:39
老师,我们是内账如果不弄这么复杂,我怎么直接冲利润分配——未分配利润呢。
玲老师
2023 12/29 10:42
你好 ,内账没有要求 按老板意见就行