问题已解决
老师,假如不超过30万的话。普票就是免税的是吧,分录是借应收账款等 贷主营业务收入 。直接把税金计入收入中,对嘛?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答不对的,这个税额是需要单独体现出来的
2023 12/29 16:15
东老师
2023 12/29 16:16
如果免税了再转到营业外收入里面
84785000
2023 12/29 16:17
小规模的都是这样做的吗?分录怎么样。
东老师
2023 12/29 16:17
对的,做账都是这么做的,借,应交税费,应交增值税 贷营业外收入
84785000
2023 12/29 16:56
我以前年度的账套里面,免税的,都没有体现税额,怎么办呀?要去改吗?
东老师
2023 12/29 16:57
没必要再去修改了,以后按照我说的这么做就行
84785000
2023 12/29 16:59
好的,就是把应交税费~应交增值税,结转到营业外收入。是吧
东老师
2023 12/29 16:59
对,是的,没错,就是这么做的
84785000
2023 12/29 17:01
我还接了一家苗木合作社的账的。她是自产自销的一般纳税人。开具发票都是普通免税发票。我都是做的借应收账款,贷主营业务收入。她什么都是免税的,没有免增值税一说。这个不用单独反应了波?
东老师
2023 12/29 17:02
对这种情况就不用显示税额了
84785000
2023 12/29 17:03
谢谢老师
东老师
2023 12/29 17:04
不客气,帮忙给个五星好评