问题已解决

老师,我的进项发票没有开出来,我在月底暂估发票,然后在月初又冲销了暂估,可是我发票没有回来完,那我在月初冲销了,中途是不是就是负数了,然后我又在月底暂估入库,库存商品才能成为正数,这样操作是不是要不得啊

84784995| 提问时间:2023 12/29 17:01
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,本来就是这样操作的啊,每月末暂估,下月初冲回,下月末再暂估,是滚动的累计到本月末未开票金额
2023 12/29 17:02
84784995
2023 12/29 17:03
那中间有余额是贷方的,没关系哇
廖君老师
2023 12/29 17:04
您好,没有关系的,您在月末冲回再暂估,这个看起来比较好,就是一个冲回,马上又暂估 
84784995
2023 12/29 17:04
好的,谢谢老师
廖君老师
2023 12/29 17:06
 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84784995
2023 12/29 17:31
老师,为啥你们有个老师又说我这样做要不得呢
廖君老师
2023 12/29 17:35
您好,每个人的核算方法不一样,我们回复不一样才是正常现象,图中老师的回复跟我建议的一样,冲回和暂估都是在月末做分录,但您月初冲回本身没有问题 的
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