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老师,我们12月的发票次年来报销,如何做账呢?12月的时候,对发票进行了预提。

84785019| 提问时间:2023 12/29 21:16
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,来年的时候冲销预提,再按照发票做账
2023 12/29 21:17
84785019
2023 12/29 21:18
按发票做账的话,费用类需要通过以前年度损益调整来做吗?
84785019
2023 12/29 21:19
比如说,冲,借管理费用,贷其他应付款,重新入账,是借以前年度损益调增,带银行存款吗?
东老师
2023 12/29 21:26
是的,就是这么来做账的
84785019
2023 12/29 21:28
那红冲的时候,管理费用也要用以前年度损益来调整吗?
东老师
2023 12/29 21:38
对,跨年了,需要以前年度损益调整来冲销
84785019
2023 12/29 21:47
好的,就是不管冲销,还是重新入账都是通过以前年度损益调整,对吗?1月发票就附在报销单据后面,不需要纳税调增。对吧?
东老师
2023 12/29 21:51
是的,没错的,就是这样的
84785019
2023 12/29 22:00
是不是还可以12月预提,把发票附在预提的时候,等1月报销的时候直接借其他应付款,贷银行存款也行可以呀?
东老师
2023 12/29 22:12
也可以,就是12月份做,一月份的时候报销了
84785019
2023 12/29 22:56
好的,谢谢老师哈
东老师
2023 12/30 04:28
不客气,帮忙给个五星好评
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