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老师,公司在之前就把固定资产卖出去了,直到这个月才开发票,那要怎么做账呢?

84784951| 提问时间:2023 12/30 08:47
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,处置固定资产的分录是  借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2023 12/30 08:48
84784951
2023 12/30 09:02
这个我知道,我指的是跨月的情况,比如6月就卖出去了,直到12月才开票
邹老师
2023 12/30 09:16
你好,6月就卖出去了,直到12月才开票,开票的时候就是做上面的分录啊
84784951
2023 12/30 09:20
那6月份呢,不用处理?
邹老师
2023 12/30 09:21
你好,6月份因为没有及时开具发票,就暂时不做分录的 
84784951
2023 12/30 13:49
那7-12月能停止计提折旧吗?
邹老师
2023 12/30 13:49
你好,6月就卖出去了,是从7月份开始停止计提折旧的
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