问题已解决
老师,应付工资 在资产负债表中出现负数了,怎么处理?求解
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答学员朋友您好,可以补提工资,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,
2023 12/30 11:18
84785016
2023 12/30 11:21
好的,老师还有其他应收款和实际的数额相差1万 也出现了负数,其中科目其他应收款有个房租押金,在借方了,出现负数应该怎么处理?求解
易 老师
2023 12/30 11:25
在报表编制时重分类到其他应付款
84785016
2023 12/30 11:28
有个房租押金,是不是科目借方其他应付款?
易 老师
2023 12/30 11:29
学员您好,是的,对的
84785016
2023 12/30 11:31
再请问下,那贷方呢,这个押金是老板个人垫付的,不应该是借:其他应收款-押金 贷:其他应付款-老板吗?
84785016
2023 12/30 11:33
老师,看下 科目是不是这样的,求解?
易 老师
2023 12/30 11:34
你好,不 要的,这种情况 不要的,财务报表重分类,需要单独的账务处理,叫调表不调账。
84785016
2023 12/30 11:37
科目应该怎么计呢?其他应收款再财务报表里面相差1万,求解?
易 老师
2023 12/30 11:38
这其他应收款,其他应付款也是一样的性质
易 老师
2023 12/30 11:38
学员朋友您好,其他应收款=其他应收款借方余额+其他应付款的借方余额-其他应收款对应的减值坏账准备
易 老师
2023 12/30 11:39
另,其他应付款=其他应收款贷方余额+其他应付款的贷方余额