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老师,我的固定资产原值是17100,折旧16425元,净残值855元,我现在处置了收到800元。如何做账,收到的款不是入营业外收入吗

84785018| 提问时间:2023 12/31 09:21
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是固定资产清理 清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款800 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023 12/31 09:22
84785018
2023 12/31 09:36
老师您能具体列下数字吗,是13%已抵扣
家权老师
2023 12/31 09:39
借:银行存款800 贷:固定资产清理800/1.13       应交税费-增值税-销项800/1.13*0.13
84785018
2023 12/31 09:40
结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 这下面的金额呢,收到那800元
家权老师
2023 12/31 09:42
就是这个:结转清理余额=855-800/1.13
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