问题已解决
老师,我的固定资产原值是17100,折旧16425元,净残值855元,我现在处置了收到800元。如何做账,收到的款不是入营业外收入吗
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速问速答是固定资产清理
清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖
借:银行存款800
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1%
结转清理余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2023 12/31 09:22
84785018
2023 12/31 09:36
老师您能具体列下数字吗,是13%已抵扣
家权老师
2023 12/31 09:39
借:银行存款800
贷:固定资产清理800/1.13
应交税费-增值税-销项800/1.13*0.13
84785018
2023 12/31 09:40
结转清理余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入 这下面的金额呢,收到那800元
家权老师
2023 12/31 09:42
就是这个:结转清理余额=855-800/1.13