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对方公司派人给我公司干活 对方开的修理费发票 我怎么做账?

84784965| 提问时间:2023 12/31 14:07
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:管理费用-维修费 贷:银行存款
2023 12/31 14:07
84784965
2023 12/31 14:08
是对方公司给我公司提供劳务维修费 是不是可以直接入成本
小菲老师
2023 12/31 14:09
同学,你好 嗯嗯,是的
84784965
2023 12/31 14:09
直接入成本怎么做账
小菲老师
2023 12/31 14:09
同学,你好 借:主营业务成本 贷:银行存款
84784965
2023 12/31 14:11
是劳务成本 借:劳务成本-修理修配 贷:银行存款 这样对吗
小菲老师
2023 12/31 14:12
同学,你好 嗯嗯,可以的
84784965
2023 12/31 14:14
哪个更合适
小菲老师
2023 12/31 14:14
同学,你好 都行,如果按照你的写,之后再结转到主营业务成本里
84784965
2023 12/31 14:16
是月底再把劳务成本结转到主营业务成本吗 怎么做账
小菲老师
2023 12/31 14:17
同学,你好 借:主营业务成本 贷:劳务成本
84784965
2023 12/31 14:19
这个修理费是给对方公司员工的工资 相当于我公司临时工 那我要先做这一步吗 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬
小菲老师
2023 12/31 14:19
同学,你好 不需要的
84784965
2023 12/31 14:21
如果对方开的是劳务报酬的发票 我公司是要报个税的 那要不要先做这一步 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬
小菲老师
2023 12/31 14:22
同学,你好 那需要做这个的
84784965
2023 12/31 14:26
做这两步就完了吗 后面有没有了
小菲老师
2023 12/31 14:27
同学,你好 没有了,就这样
84784965
2023 12/31 16:18
这里又写劳务成本要计提
小菲老师
2023 12/31 16:20
同学,你好 你第一个分录就是计提
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