问题已解决
你好老师,我昨天(也就是上个月)开了一张专用发票,今天我打印错误我给红冲了,开了红字信息表开了红字发票,我想问一下我这个月报税怎么报?上个月已经算好的销项税还是那些吗?然后报税的时候这张红字发票要填在表上吗?谢谢老师
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你好,那上一个月填写正常的销售额,就是没有红冲之前的,你这个月才红冲,影响这个月的销售额。
2024 01/01 10:29
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2024 01/01 10:30
好的,那我这个月15号之前填的申报表是不用提现这张红字发票的意思吗?
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2024 01/01 10:30
等到下个月我要填上红字信息表?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/01 10:31
对的,是的,是这么做的
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2024 01/01 10:33
我是销售方,我下个月要在表一里销售额减去这张发票,然后购买方下个月在附表二进项里填上这张红字专用发票吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/01 10:36
他已经抵扣了的话,他需要进项转出没有抵扣不用
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2024 01/01 10:44
好的谢谢老师
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2024 01/01 10:44
好的,谢谢老师
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/01 10:45
不用客气,元旦快乐