问题已解决

老师着急着急帮忙看看这是咋回事,我的费用和应付职工薪酬勾稽不上,应付职工薪酬贷方多了个5840.64元,我现在咋调整,才能使得贷方减少

84785018| 提问时间:2024 01/01 16:55
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,可以补提做平的
2024 01/01 16:59
84785018
2024 01/01 17:00
咋操作老师不懂
84785018
2024 01/01 17:01
补提我费用增加呀不对吧,我费用对着了
易 老师
2024 01/01 17:02
用负数表示冲回余额
易 老师
2024 01/01 17:03
借:管理费用等等等科目负数,贷:应付职工薪酬负数
84785018
2024 01/01 17:03
啥意思,麻烦老师写下
84785018
2024 01/01 17:04
那管理费用不是少了,不对吧
易 老师
2024 01/01 17:06
您的分录没有问题,多交了都就冲掉了
84785018
2024 01/01 17:07
那现在咋弄老师
易 老师
2024 01/01 17:08
上面的分录做完了,应该平了
易 老师
2024 01/01 17:08
看凭证有没有审核记账?
84785018
2024 01/01 17:10
借:管理费用等等等科目负数,贷:应付职工薪酬负数 做这个吗老师
易 老师
2024 01/01 17:19
学员您好,是的,对的
84785018
2024 01/01 19:24
老师不对,我现在生成单据发现管理费用少了这个数了,应付职工薪酬那个数好了,但是管理费用少下了
易 老师
2024 01/01 21:33
双方面都会影响,有借必有贷。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~