问题已解决

老师,我们是新公司,这个月开始给员工买社保,但我们这是当月申报当月的25号之前就缴纳了,工资计提要到月末,在社保缴纳之后,这样会计分录该怎么做?

84785029| 提问时间:01/02 07:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,缴纳社保时 借:管理费用-公司负担五险 管理费用-公司负担公积金 贷:应付职工薪酬-五险一金 借:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬-五险一金 贷:银行存款 计提工资 计提工资)借:管理费用-工资 6000 贷:应付职工薪酬-应计工资 6000 (员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4+124+7.46 贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 (实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷:银行存款 5241.14
01/02 07:43
84785029
01/02 07:47
好的,有复杂我要消化一下
廖君老师
01/02 07:48
您好,好的,有留言我会及时回复哈
84785029
01/02 08:04
嗯嗯,谢谢
廖君老师
01/02 08:06
 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
84785029
01/02 09:41
老师,红笔标注的意思对吗?
廖君老师
01/02 09:42
您好字好漂亮呀,是的,就是这么理解的哦
84785029
01/02 09:42
好的,明白了,太爱你了,老师
廖君老师
01/02 09:46
 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~