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供应商月结账,顺丰月结账,那怎么记账?
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速问速答您好,月结时计提成本费用 借:原材料或管理费用等 贷:应付账款
收到发票支付时,把上面分录红冲了,再按发票入账
借:原材料或管理费用等 进项税 贷:应付账款
借:应付账款 贷:银行
2024 01/02 08:22
84785038
2024 01/02 08:43
很多个供应商每月好几笔。
廖君老师
2024 01/02 08:44
您好,也是这们做分录的,权责发生制
84785038
2024 01/02 08:53
比如昨天发生的今天做账。就要这样做?先计提?
廖君老师
2024 01/02 08:54
您好,不是,月结嘛,当然一个月结束,有账单才做账
84785038
2024 01/02 08:56
全部汇总到月底再记提?
84785038
2024 01/02 08:56
那不是要另外做台账?
廖君老师
2024 01/02 08:56
您好,是的,月末记一次账就可以
84785038
2024 01/02 08:59
那不月结的呢?
廖君老师
2024 01/02 09:00
您好,这个费用我们知道的也是要计提,比如水电费,房租费等,不知道也就没办法计提,原则就是权责发生制
84785038
2024 01/02 09:07
那进项税怎么算。
廖君老师
2024 01/02 09:08
您好,计提只有成本费用,不提进项税的
84785038
2024 01/02 09:13
到后面几过月的一起才开发票过来。
廖君老师
2024 01/02 09:25
您好,当然可以的,来发票时把前几个月计提分录红冲了,再按发票的金额来入账