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老师好,23年红冲22年发票分录怎么写,借,利润分配500贷,应收账款500吗?但是开票系统收入总金额,和账上就不一样了怎么办

84785000| 提问时间:01/02 09:33
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明&老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
同学你好,跨年红冲,也是做正常销售收入分录,结转成本分录的相反账务处理。
01/02 09:34
84785000
01/02 09:35
老师,借是主营业务收入吗
明&老师
01/02 09:36
如果你的原来分录是 借应收 贷 主营 应交税费  那么你现在调整是借-应收 贷-主营 -应交税费
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