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老师个体户申报增值税,季度开票超过30万了,那么第9栏的免税销售额填多少呢?
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速问速答你好9蓝了就不要填写了,你这个销售额都是在第一行和第三行
01/02 09:53
84784988
01/02 09:59
那么减免税申报表填写吗?
郭老师
01/02 10:00
你好,需要填写的减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额,实际抵扣金额。
84784988
01/02 10:02
这季度开了50多万,减免税申报里面金额怎么填写呢?
郭老师
01/02 10:03
你好,不含税的金额乘以2%。
84784988
01/02 10:05
减免税里面应该选增加0001011608这个小规模对吗?
84784988
01/02 10:06
减免填过后,免税这个填吗?
郭老师
01/02 10:06
你好,免税的不需要填写。
84784988
01/02 10:09
哪种情况需要填写免税呢?这个申报完后,个税经营所得有操作步骤吗?都填写哪些金额?
郭老师
01/02 10:10
你开了免税的发票或者是零税率的才需要填写免税
郭老师
01/02 10:10
什么征税方式的?如果是查账征税的,自然然电子税务局扣缴端登录进去,左上方有一个生产经营,在这里面点开,根据你利润表本年累计的营业收入、营业成本、费用,还有利润总额填写。
84784988
01/02 10:13
好的谢谢老师
郭老师
01/02 10:14
不要客气,工作愉快。
84784988
01/02 10:29
老师如果季度开票不超30万不应该是免税吗?那么11栏未达起征点填写实际开票5万多的金额,为什么还有应补税额呢?是不是哪里少填了?
郭老师
01/02 10:30
你好,如果30万以内的只填写第11栏,其他的不要填写,一到第八栏,你填写了吗?
84784988
01/02 10:31
1和3填了,那我修改下为0
郭老师
01/02 10:32
字的修改一下可以吗?你不用回复,你直接修改就行。