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老师,我11月份的干的活,对方开发票在12月,那我能这个开票金额放在11月核算吗?具体怎么做分录呢

84784952| 提问时间:2024 01/02 10:57
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王璐璐老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
可以放在11月核算哈 借:应收账款 贷:主营业务收入
2024 01/02 10:57
王璐璐老师
2024 01/02 10:58
建议放在12月核算会方便一点哈
84784952
2024 01/02 10:59
计提奖金放在11月的话,分录怎么做啊
84784952
2024 01/02 11:00
我是付款方,对方开发票给我,可以算在11月,分录怎么做
王璐璐老师
2024 01/02 11:02
借:管理费用  贷:应付职工薪酬   
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