问题已解决

暂估费用的分录咋做,,,,

84784981| 提问时间:01/02 12:39
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:管理费用 贷:其他应付款-暂估
01/02 12:39
84784981
01/02 12:40
用应付账款可以吗
刘艳红老师
01/02 12:40
这种一般是用其他应付账款的
84784981
01/02 12:41
那收到票分录咋做
刘艳红老师
01/02 12:42
把这个暂估的做负数分录,再做正数分录
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~