问题已解决
暂估费用的分录咋做,,,,
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速问速答借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
2024 01/02 12:39
84784981
2024 01/02 12:40
用应付账款可以吗
刘艳红老师
2024 01/02 12:40
这种一般是用其他应付账款的
84784981
2024 01/02 12:41
那收到票分录咋做
刘艳红老师
2024 01/02 12:42
把这个暂估的做负数分录,再做正数分录