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老师,请问申报表的27栏退税勾选未申报税额,后期申报退税完结了,税额已入账,需要把对应的未申报税额转出冲减吗,需要的话,这个要填写在申报表哪里,会计分录怎么做

84785026| 提问时间:01/02 12:43
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您好 如果企业已经完成了退税申报并且退税款已经到账,那么未申报税额就不再存在,因此不需要将其转出或冲减。 在实际操作中,企业通常会在退税完成后,将已退还的税款记录在账目中,以反映该笔资金的真实用途和去向。具体的会计分录应根据企业的实际情况和会计制度进行编制,一般涉及“银行存款”和“应交税费”等科目。
01/02 12:44
84785026
01/02 12:50
那增值税申报表的待抵扣认证额就一直挂账吗,不用冲减,还是税务局的系统会自动冲减掉已经退税的未申报税额
王超老师
01/02 12:53
是的,你这个是继续放在账上的
84785026
01/02 12:55
申报表不用填数据冲减对吧,老师,那申报表进项税额转出这里的,14栏数据和26 b栏数据,这个填写的原因是什么,我看有些人退税了,就在这里填写抵扣
84785026
01/02 12:57
是在14栏和23b填写退税额,打错了
王超老师
01/02 13:21
你这个都退税了,就没有必要反复填写的了
84785026
01/02 13:45
没有啊,之前就勾选退税认证,这里26栏就自动读取金额,27栏就自动累加了,退税后的税额,一直没冲减过,但是看到这里未抵扣的税额一直累加,其中部分已申报退税,不用冲减的话,我就放着
王超老师
01/02 13:52
是的,你这个继续放着的
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