问题已解决

您好!想问一下我们客户帮我们的产品返工,我们支付的返工费,在客户不开票给我们的情况下我们要怎么做帐呢?可不可以直接入到制造费用呢?谢谢

84785003| 提问时间:01/02 13:03
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明&老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
同学你好,老师建议和对方商量一下,这个返工费用可以在未来客户货款里面抵减后结算。如果按照正常没开票的情况下,入账可以入制造费用,但是所得税汇算清缴时候是需要调增的。
01/02 13:06
84785003
01/02 13:22
但是现在出纳已经通过银行转账给了客户,有什么更好的办法记帐吗?谢谢
明&老师
01/02 13:25
你们未来如果还有合作,就放到下一批货款里面结算,因为不开发票,对方应该也理解这么操作。
84785003
01/02 13:44
但是银行已经转了帐给他们,我现在该怎么做帐呢?
明&老师
01/02 13:48
你做账就是做 借 银行存款 贷 应收账款 先挂着。
84785003
01/02 13:50
行吧,那就借应收 贷银存。谢谢
明&老师
01/02 13:53
同学,不用客气。一定要和对方先确认好,下一单的时候对账的时候减掉。
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